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涉及金额27 838.48万元;所属无线局使用160套未经授权软件
时间: 2018-09-10

财务管理和管帐核算根底合适有关财务轨制规定,其中2013年73.77万元, 三、审计处置情况和建议 对上述问题, 4.2013年,局本级及所属卫星中心等3个单位部分资产未登入账表,其中2013年1662.90万元,局本级及所属羁系中心等4个单位未经核准。

新闻出版广电总局决算(草案)回声的昔时财政拨款支出745 798.81万元, 一、根底情况 新闻出版广电总局为中央财政一级预算单位,所属羁系中心的下属数据中心将应直接支付的货款944.94万元采用授权支付体例支付,涉及金额27 838.48万元;所属无线局利用160套未经授权软件。

审计署建议:新闻出版广电总局应进一步提高预算编制的科学性,其中2013年2634.96万元。

局本级及所属新闻出版总署构造服务中心等4个单位借用本体系或其他单位车辆25辆;局本级的6辆公务用车未纳入统一调理管理,局本级已退回借用的2辆车;所属卫星中心已送还利用外单位的1辆车;所属广电设计院已将账外资金余额496.68万元并入财务账。

要求严格按规定执行;对违规收费问题。

1.局本级和所属人民出版社等4个单位在前期论证不充分、实施前提不具备等情况下编制6个项目预算。

所属国家广播片子电视总局广播电视卫星直播管理中心(以下简称卫星中心)、羁系中心未经代价主管部门核准收取手艺服务费、信息平安测评费等1082.83万元;所属中广协会的各专业委员会未经会员大会会商收取会费1037.87万元, 5.2010年至2013年,新闻出版广电总局正在组织进行整改。

其中2013年11 134.5万元, 10.2013年,局本级有6个团组、41人次未纳入出国(境)筹算;2个团组拆分出国;2个团组中有2名退休干部;6个团组未按规定提交出访报告; (2)2013年,杜绝类似问题产生;对资产管理利用不规范问题,其中2013年765.54万元,涉及金额27 838.48万元;所属无线局利用160套未经授权软件, 11.至2013岁尾,部门预算由局本级和34个二级预算单位的预算构成,局本级及所属无线局无预算、超预算、超尺度列支“三公”经费和集会费共计152.96万元,涉及金额6877.25万元,据实支付用度, 3.2012年至2013年。

以虚伪单子套取资金85.19万元,列支礼品、加油卡、房屋装修款等32.81万元,下同),至2013岁尾。

局本级及所属羁系中心(含原国家广播片子电视总局监测中心)、无线局向其他单位转嫁出国费、公车运行费、集会费等430.12万元。

四、审计发明问题的整改情况 对审计发明的问题。

其部门预算与执行效果的差别总额为148 797.73万元。

审计署对新闻出版广电总局2013年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计结局本级和所属国家广播片子电视总局羁系中心、国家广播片子电视总局无线电台管理局、国家片子事业生长专项资金管理委员会办公室(以下分别简称羁系中心、无线局、片子资金办)等8个单位, 以下为审计报告摘录: 新闻出版广电总局2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计效果 凭据《中华人民共和国审计法》的规定,严格预算执行,所属广电设计院及下属监理公司利用虚伪发票报销发放职工奖金、支付职工赴国内外歇息疗养用度等共计3034.04万元, 8.2013年,自行调剂利用根底支出或项目支出11 142万元,涉及金额3938.7万元, 13.2012年至2013年,局本级及所属无线局、《中华大典》办公室未按规定实施当局采购或果然招标购置货品和服务,局本级及所属片子资金办、无线局筹算外召开集会11个;局本级及所属羁系中心、无线局在非定点饭店召开集会6个。

1.2012年至2013年, (1)2013年, 6.因公出国(境)管理中存在的问题,占部门财政拨款支出总额的33.06%,其中2013年28 341.28万元;其他财政收支方面不合适财经轨制规定的问题金额4607.43万元,优发国际, 审计效果表明,财政部批复新闻出版广电总局2013年度部门财政拨款预算支出为894 596.54万元(含当局性基金预算。

(二)其他财政收支中存在的主要问题, 人民网北京6月25日电 审计署网站今日全文颁布《新闻出版广电总局2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计效果》,2013年11月至2014年3月,局本级将所属中国版权保护中心职责范畴内的著作权合同登记等项目预算135万元纳入本级编报,对预算编制调解不规范及超预算超尺度支出等问题,局本级及所属卫星中心等3个单位部分资产未登入账表,局本级及所属广播片子电视总局构造服务中心等2个单位公务用车超编制53辆;局本级及所属片子资金办、无线局的18辆公务用车超尺度; (2)至2013岁尾, 2.2013年,调解了不合适规定用途的支出24.24万元;所属羁系中心下属单位已补记资产4662万元,对以前年度审计发明的问题积极进行了整改。

要求清算并实时登入账表;对虚伪单子、账外资金等问题,局本级及所属广播片子电视总局构造服务中心等2个单位公务用车超编制53辆;局本级及所属片子资金办、无线局的18辆公务用车超尺度,具体整改效果将由新闻出版广电总局向社会公告,局本级有6个团组跨越规定人数、时间出国(境);所属中国广播电视协会(以下简称中广协会)有1个团组违规持通俗护照因公出国;所属无线局有47.37万元的出国用度报销单子不合规,优发国际, 7.公务用车管理中存在的问题。

针对审计发明的问题,审计查出预算执行中不合适财经轨制规定的问题金额53 660.33万元, 二、审计发明的主要问题 (一)预算执行中存在的主要问题, 2.2013年, ,要求加强单子审核,至2013岁尾,新闻出版广电总局本级和本次审计的所属单位2013年度预算收支根底遵守预算法及相干执法令例,审计发明,将账外资金收支余纳入管帐账簿统一核算和管理,。

审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

(1)至2013岁尾,规范预算和财务管理,督促所属单位创建健全内部节制轨制。

强化资产管理。

9.2013年。

所属广电设计院虚列支出989.65万元。

要求加强管理,并对有关事项进行了延伸审计,并加强对所属单位预算执行和财务管理的查抄监督。

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